一是財政支出壓力持續增大。預算草案編制完成后,一方面國家省相繼出臺了一些支出政策需要市縣兩級配套,如基本公共衛生服務提標、新型農村合作醫療提標、困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼提標等。另一方面一些部門由于預算編制時對全年支出把握不準,提出了增加支出的申請,目前留用的預備費很難滿足新增支出需求,預算平衡難度加大。
二是民生等重點支出比重持續增高。1-7月份全市與民生密切相關的支出68.1億元,同比增長4.1%,占全市總支出的84.7%。
三是總體支出進度有所加快,項目支出仍然偏慢。1-7月份全市支出進度為49%,比上年提高了2.4個百分點,各級各部門高度重視預算執行工作,加強財政支出預算管理,積極采取措施加快支出進度,特別是加快了轉移支付資金分解下達,2016年市級預算安排的轉移支付資金在2015年底前提前下達縣級3.1億元,全部編入縣級預算,占全部轉移支付預算的73.1%。由于部分單位編制項目預算不精準,前期工作不到位,項目的支出進度仍然偏慢。