1月29日,塞力醫療(603716)發布2021年年度業績預告:預計2021年度實現主營業務收入為240,000.00萬元人民幣到280,000.00萬元人民幣,同比增長27,452.84萬元人民幣至67,452.84萬元人民幣。
公告顯示,業績預告期間為2021年1月1日至2021年12月31日,預計2021年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為-1,700萬元人民幣到-2,500萬元人民幣,同比下降7,456.16萬元人民幣至8,256.16萬元人民幣。
IVD業務毛利率受集采影響下降,SPD業務受疫情影響項目進度延后:
公司是以“渠道+科技+服務”為驅動的醫療智慧供應鏈運營管理服務商。
IVD業務:因醫保控費、集采等政策的影響,公司IVD業務毛利率出現一定幅度下降,同時公司正處于戰略轉型,著力推動傳統醫療供應鏈服務向醫療智能化轉型升級,導致本年度IVD業務利潤下降。
SPD業務:2021年度公司SPD項目逐漸落地,收入規模快速增長,SPD業務總收入由2020年度的3.54億元增長至2021年度的7億元,增長率為98%,本年度實現收入規模為7億元。但因眾所周知的2020年疫情影響,醫院在2020年期間均無法開展項目實施,項目集中在2021年度開展,故SPD項目整體處于投入建設期,軟硬件、人員投入較大,且目前SPD業務提供院內的運營管理服務規模化效應還需要時間建設,整體毛利率處于較低水平,因此2021年度整體利潤率不高。
疫情影響醫院收入規模及公司回款速度,導致資金成本上升:因新冠疫情的持續影響,各地醫保支出較大,2020年及2021年醫院整體收入規模下降,醫保回款受影響,導致公司的應收賬款回款延期,同時公司因為應收賬款回款延長會額外增加利息支出,影響公司整體利潤。
2021年,公司積極梳理應收賬款情況,通過發行ABS、掛牌應收賬款、應收賬款訴訟回款等舉措改善公司現金流狀況,以降低公司成本,著力提升主營業務的盈利質量,同時不斷尋找新的利潤增長點,以提升公司整體利潤水平。
產品研發投入比重加大:經前期調研及市場分析,公司認為醫療信息化將助力公司主營業務。公司為構建醫療智慧化精益管理平臺、醫療智慧供應鏈運營管理平臺,內部組建了近百人的IT技術開發團隊,2021年加大在智慧醫院、智能化醫療物聯網應用及醫療大數據分析平臺等領域開發投入,本期研發費用出現較大幅度增長。
已投資創新型技術公司暫時虧損:公司與多家全球領先優勢的團隊合作,以“投資+合作”的形式戰略投資境外多家創新型技術公司,在產品研發、生產及銷售等領域進行深度合作,但目前所投公司大多處于國內落地階段,相關研發、管理費用等投入較大,導致投資虧損金額較大。
資料顯示,塞力醫療是以“構建卓越醫用產品服務的智慧生態平臺”為愿景,致力于成為國內領先的、以“科技+服務”驅動的醫療智慧供應鏈運營管理服務商。