為進一步提高行政事業單位內部管理水平,規范內部控制,加強廉政風險防控機制建設,青浦財政認真貫徹落實財政部和市、區兩級的工作部署和要求,全面推進本區行政事業單位貫徹執行《內控規范》。目前,所有街鎮和區級預算主管部門已基本完成內控規范的編制工作,并正在積極組織實施。
一是建立工作機制,確定工作目標。會同區監察局、審計局成立“行政事業單位內部控制規范貫徹實施聯合領導小組”,負責統籌部署,推進全區行政事業單位《內控規范》實施工作。4月底前,督促第一批10個區級預算主管部門、1個街道和2個鎮完成單位《內控規范》的編制工作,5月份起實施單位《內控規范》;9月底前,督促第二批其他所有的區級預算主管部門和街鎮完成單位《內控規范》的編制工作,10月份起實施單位《內控規范》;10月份起由財政、監察、審計組織開展對相關單位的監督檢查和評估工作。
二是擴大宣傳影響,組織專題培訓。按照因地制宜、注重實效的原則,充分利用部門門戶網站、媒體、財務會計培訓咨詢基地、宣傳欄、印刷品等各種宣傳方式,多形式、多渠道開展廣泛深入的宣傳,擴大影響。結合本區實際,認真梳理各項內控業務,今年2月完成了《青浦區行政事業單位內部控制業務指南》的編制工作,并印制成書分發給各行政事業單位。3月28、29日就如何編制和實施行政事業單位內控規范,分專題進行了業務培訓,受訓人數計440人次左右。
三是加大督辦力度,開展檢查工作。分別于3月上、中旬、5月份、9月份分別發出4道催辦通知,督促各單位按時、按質完成內控編制工作。并結合會計信息質量檢查、財政綜合監督、區黨風廉政責任制等,對行政事業單位內控規范編制和實施情況進行檢查,檢查面不少于20家。