今年以來,楚雄州財稅部門以“狠抓收入目標實現和均衡入庫、狠抓向上爭取和支出總量及進度、狠抓新增融資和債務管理及風險防控、狠抓財源培植和中期財政規劃”四項工作為重點,克服經濟下行和政策性減收、增支等因素影響,采取有力措施,努力完成各項財政工作任務,服務全州經濟社會發展。
一是財政收支邁上新臺階。1-9月,全州一般公共預算收入完成574809萬元,為全年預算的78.8%,比上年同期增收89850萬元,增長18.5%;全州一般公共預算支出完成1911713萬元,為全年預算的84.2%,比上年同期增加270757萬元,增長16.5%。收支增幅均超過2位數,關鍵時間節點財政收支進度高于序時進度,財政收支的均衡性與往年相比明顯提高。
二是向上爭取進步明顯。1-9月,全州共爭取一般公共預算上級補助1160751萬元,完成年初下達任務數的79.8%,比上年同期增長17.5%。其中,專項轉移支付補助484126萬元,完成年初下達任務數的72.5%,比上年同期增長19.6%;一般性轉移支付補助676624萬元,完成年初下達任務數的85.9%,比上年同期增長16%。爭取到債券資金額度58億元,目前到位43.38億元,有效化解了債務風險,切實解決好全州高速公路建設、棚戶區改造、扶貧攻堅、農村危房改造等在建項目的融資需求。通過這些資金的支持,加快了全州支出進度,形成實物工作量,切實強化對穩增長的支撐。
三是財政管理更加規范、公開。財政預算管理水平得到很大提升,財政預算更加公平、公正、透明和科學。同時,不斷細化全口徑預算編制,提高預算編制的準確性和科學性,扎實推進預算信息公開,積極主動接受人大、審計、社會各界和人民群眾的監督,增強工作透明度。
四是財政改革更加有力。盤活財政存量資金、推動專項資金管理改革、編制中期財政規劃、規范政府性債務管理、強化部門預算管理改革、強化預算支出績效評價、全力做好“營改增”改革等各項財政改革,使各項財政工作逐步進入制度化的軌道。