據快報統計,今年前三季度廣西全區財政收入完成1811.92億元,完成全年預期目標2473億元的73.3%,同比增長6.4%,其中全區一般公共預算收入完成1139.02億元,完成預算的73%,同比增長4.7%。全區一般公共預算支出3098億元,同比增長13.7%。
前三季度,全區財政運行呈現出三大特點:一是收入增長保持穩健態勢。全區財政收入超過1800億元,地方公共財政預算收入超過1100億元,同比分別增長6.4%和4.7%,與年初自治區人大確定的“全年組織財政收入增長6%、一般公共預算收入增長3%”預期目標相比,增幅分別高出0.4和1.7個百分點,收入增速繼續保持在合理區間。二是財政收入結構持續優化。前三季度,全區全口徑稅收收入占財政收入的比重近八成,達到78.5%,較今年上半年占比提高0.8個百分點,其中:增值稅、營業稅、消費稅、企業所得稅、個人所得稅等主體稅種占財政收入的比重逾六成。非稅收入占一般公共預算收入比重,按同口徑計算為33.3%,較上年同期回落0.1個百分點。三是惠民生促發展保障有力。1-9月,全區一般公共預算支出超過3000億元,完成財政部預計全區全年支出數的74.6%,支出進度較上年同期提高3.1個百分點,與序時進度基本持平。全區用于涉及民生領域支出達2461.29億元,占總支出的79.4%;全區用于支持穩增長財政8項支出增長15.8%,超出自治區人民政府確定的目標任務0.8個百分點,有力支持了我區經濟穩定增長。
今年以來,受經濟下行壓力持續增大、營改增試點全面推開、結構性減稅效應日益凸顯等多重因素綜合影響,財政收支管理工作面臨前所未有的困難和挑戰。全區各級財政部門積極應對復雜嚴峻的經濟形勢,認真貫徹落實中央和自治區的決策部署,以深化供給側結構性改革為主線,進一步深入推進財稅體制改革,大力支持穩增長各項工作,全面落實積極的財政政策,狠抓財政收支工作,主動作為,精準發力,圓滿完成了前三季度預算執行任務,有力促進了財政經濟平穩運行。一是全力以赴穩定經濟增長。緊緊圍繞“穩增長”這一核心任務,充分發揮財政職能作用,通過積極爭取中央轉移支付,發行地方政府新增債券326.8億元,盤活財政存量資金等手段,整合各類資金加大財政投入力度,統籌用于穩增長、促發展、調結構、惠民生、防風險等重點領域,加快釋放財稅改革紅利,促進經濟平穩發展,夯實財源基礎。加大城鄉基礎設施建設力度,投入城鄉社區建設資金297.05億元,增長21.9%;支持棚戶區改造等保障性住房建設,住房保障支出87.39億元,增長33%;加大技術研發投入,全區科技支出29.89億元,增長25.4%。二是切實加大實體經濟減負力度。落實全面實施“營改增”改革試點,涉及我區26萬戶納稅人,預計全年減收84.5億元;7月1日起與全國同步實施全面推進資源稅改革,改革涉及廣西30個資源稅品目,預計每年將減輕企業稅負約2.06億元。實施支持降低實體經濟企業成本專項行動,預計全年減輕企業和社會收費負擔超過16億元。降低企業職工基本養老保險繳費比例和基本醫療保險費繳費比例,繼續實行失業保險支持企業穩崗政策,預計每年直接減少企業繳納的社會保險費及培訓成本50多億元。三是精準落實財政收入組織工作。加強與國稅、地稅等收入征管部門的協調溝通,圍繞著自治區確定的全年財政收入組織目標,科學測算、合理分解前三季度的稅收收入組織任務,并按稅種、按項目細化落實到具體征收單位,明確時間節點,形成任務明確、責任清晰、落實到位、考核有力的工作機制。前三季度,全區稅收收入完成1421.95億元,同比增長6.2%。四是持續增強財政保障力度。全區各級財政部門全力保障脫貧攻堅和民生重點項目的投入,進一步加快扶貧資金使用進度,促進精準扶貧政策的落實,1-9月,全區扶貧支出完成79.96億元,同比增長3.2倍。同時,扎實做好提高行政事業單位醫療和人均公共衛生服務標準、新農合和城鎮基本醫療的財政補助標準、落實我區退休人員調整養老金政策等關系百姓民生的各項工作。五是不斷加快財政支出進度。嚴格落實中央和自治區加快預算執行進度、提高預算執行效率的部署和要求,切實提高支出預算執行的及時性和有效性,進一步加快預算資金細化下達和撥付使用進度,完善預算支出通報考核機制,建立預算執行與下年度預算編制相掛鉤的機制,促進預算執行效率較上年同期有所提高。