8月29日,科潤智控(834062)發布2023年上半年業績報告,營收為4.63億元,同比增長33.57%。凈利潤為3190萬元,同比增長121.57%。
業績持續增長的同時,科潤智控業務機構更加優化,公司主要三大業務板塊(變壓器、高低壓成套開關設備、戶外成套設備)齊頭并進,實現均衡發展。
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科潤智控主要從事變壓器、高低壓成套開關設備、戶外成套設備等輸配電核心設備的研發、制造和銷售,產品廣泛應用于城鄉電網工程、建筑交通配電行業、工業電氣自動化控制等領域。被工信部認定為國家級專精特新“小巨人”企業。
營收和凈利潤穩步增長:結構更加優化
上半年,在去年營收和凈利潤增速均超30%的基礎上,科潤智控業績再次實現穩步提升。
分產品看,核心業務變壓器表現依然出色,營收同比增長了14.42%,上年增速為53.76%;第二大業務高低壓成套開關設備實現營收和凈利潤雙升,營收增長11.84%,上年增速為29.09%;戶外成套設備業務營收在上年微幅下降3.73%后恢復增長,增速達到245.05%。
與往年相比,今年上半年科潤智控的各大業務板塊占總營收比例更為合理,增強公司抗風險能力和經營韌性。
分區域看,公司所在的華東地區的銷售收入3.22億元,同比增長24.19%,根據地的位置依然牢靠。其它區域市場,除個別市場外,華中地區、華北地區、西北地區、西南地區等均實現兩位數增長。
在手訂單多
盡管科潤智控沒有披露在手訂單具體金額,但公司在半年報中多次提及在手訂單金額比較高。而從能反映在手訂單數量的相關指標看,科潤智控在手訂單金額確實不小,且比上年有所增加。
誠如科潤智控在半年報中所說,由于在手訂單較多,公司預付款項快速增加、合同負債同比增長、庫存中原材料金額不小。
其中,預付款項期末余額達到1129萬元,較上年期末余額同比變動70.34%,其中一年以內1075萬元;合同負債期末余額達到1816萬元,與年初余額相比增長27.55%;原材料余額則達到6677萬元。
在手訂單多也導致經營活動現金流量凈額變動及經營活動產生的現金流量凈額與凈利潤相差較大。科潤智控表示,公司生產、銷售規模增長極快,獲取的客戶訂單及期末在手訂單金額較高,為保障公司生產經營平穩、有序開展,滿足客戶及時交貨需求,基于鎖價、保供應等因素考慮;公司訂購、儲備相當數額原材料、產成品,支付的物資采購資金增長較快。
新能源業務布局步伐明顯提速
隨著我國能源結構不斷優化,清潔能源智能成套設備及配套產品市場巨大。僅以儲能為例,
根據《儲能產業研究白皮書2023》顯示,截至2022年底,全球已投運電力儲能項目累計裝機規模237.2GW,年增長率15%;新型儲能累計裝機規模達45.7GW,年增長率80%。
為此,公司早在2018年開始布局電力儲能產業。去年9月更是設立全資子公司浙江科潤智慧新能源設備有限公司,主要業務方向為電力儲能、相關新能源控制系統和智慧電網系列產品的研發、制造、銷售及與之相關的技術咨詢。
進入2023年,科潤智控在新能源領域的布局步伐明顯加快。2月,黃山子公司新能源智能成套設備及配套產品生產線項目動工。6 月,公司成立全資子公司遂川縣科潤新能源科技有限公司,進一步完善公司業務布局,滿足客戶產能配套需求。
今年7月份,科潤智控新能源輸配儲一體化領域取得重大進展,首獲兩個工商儲能業務訂單。該訂單由2個項目組成:EPC項目,浙江寶靈電氣有限公司100kW/200kWh儲能電站EPC項目,該項目集成內容的系統包含儲能電池堆、電池管理系統、能量管理系統、消防系統、熱管理系統、接入單元等。通過該項目,可幫助客戶達到削峰填谷、降低用電需量、降低用電成本、增強供電穩定性等目的;合同能源管理項目是浙江江山源光電氣有限公司100kW/200kWh儲能電站合同能源管理項目,項目由浙江科潤智慧新能源有限公司投資運營,運營時間15年,通過項目運營幫助客戶削峰填谷、降低用電需量、降低用電成本、增強供電穩定性等目的。
由此可見,2023年將是以“構建以新能源為主體的新型電力系統”為長遠發展戰略的科潤智控新能源戰略實施提速的元年。